核心团队

教育背景和资质:

上海大学
经济学硕士
国际注册内部审计师


专业擅长:

内部控制与风险管理

战略与运营评价

人力资源专项咨询


从业时间:

7年

 

陈春燕 合伙人

主要在国内知名会计师事务所、管理咨询企业从事内部控制与风险管理、业务流程优化专项咨询工作;参与编著《中小企业经营与管理丛书二 危机应对事务》、《企业内部控制手册》等多本著作。
所领导及参与的部分项目如下:

•广东科达机电内部控制体系建设(2012年广东30家重点内控企业)

•穗恒运集团内控体系建设(2012年广东30家重点内控企业)

•珠海港机电 内控体系建设(2012年广东30家重点内控企业)

•日照港股份有限公司 上市公司内控体系建设

•上海浦东发展(集团)有限公司 廉政风险防控机制

•上海浦东唐城投资发展有限公司 内控体系建设

•上海浦东工程建设管理有限公司 内控体系建设

•上海南汇发展(集团)有限公司 内控体系建设

•广州恒运企业集团股份有限公司 税务风险管理操作手册

•上海瑞科建设投资有限公司 香港联交所IPO内控体系建设

•上海两港市政工程有限公司 内控体系建设

•中建西部建设股份有限公司  内控体系建设、核心业务管理标准制定

•西域旅游开发股份有限公司  IPO内控体系建设
•广州港股份有限公司  内控体系建设及体系升级